Nombre del informe | Número del informe (N°/año) |
Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) |
Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) |
Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) |
Enlace al informe de aclaraciones, si corresponde |
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Informe Final Dirección de Presupuestos | Informe N°230/2009 | Contraloría General de la República | División de Tecnologías de la Información- Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. | Auditoría intermedia al contrato de préstamo BRIF N°7485-CH del Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público-SIGFE, de la Dirección de Presupuestos | 01/01/2009 - 30/06/2009 | No Aplica | No Aplica | ver enlace | 16-12-2009 | No Aplica |
Informe de Seguimiento | Informe N°24/2008 | Contraloría General de la República | División de Tecnologías de la Información- Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. | Auditoría al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIFGE. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ver enlace | 22-07-2009 | No Aplica |
Informe Final Dirección de Presupuestos | Informe N°87/2009 | Contraloría General de la República | División de Tecnologías de la Información - Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. | Auditoría efectuada al Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público, ejecutado por la Dirección de Presupuestos | 01/01/2008 - 31/12/2008 | No Aplica | No Aplica | ver enlace | 17-06-2009 | No Aplica |
Informe Final Dirección de Presupuestos | Informe N°24/2009 | Contraloría General de la República | División de Gestión Interna - Programa Gestión de Edificación Pública | Auditoría efectuada al Programa de Gestión de Edificación Pública ejecutado por la Dirección de Presupuestos | 01/01/2008 - 31/12/2008 | No Aplica | No Aplica | ver enlace | 14-04-2009 | No Aplica |
Informe Final Dirección de Presupuestos | Informe N°20/2009 | Contraloría General de la República | División de Gestión Interna - División de Control de Gestión Pública. | Auditoría efectuada al Programa de Certificación Externa Modalidad ISO de los Programas de Mejoramiento de la Gestión Pública. | 01/01/2008 - 31/12/2008 | No Aplica | No Aplica | ver enlace | 24-03-2009 | No Aplica |
Informe Final Dirección de Presupuestos | Informe N°17/2009 | Contraloría General de la República | División de Gestión Interna | Auditoría efectuada al Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad de Formulación y Gestión de Presupuestos por Resultados | 02/02/2005 - 05/01/2009 | No Aplica | No Aplica | ver enlace | 24-03-2009 | No Aplica |