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Auditorías al Ejercicio Presupuestario

A continuación se presenta el detalle de las auditorías al ejercicio presupuestario realizadas a este Organismo.




Nombre del informe Número del informe
(N°/año)
Entidad que efectuó la auditoría Unidad auditada Materia Período auditado
(dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)
Fecha de inicio de la auditoría
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término de la auditoría
(dd/mm/aaaa)
Enlace al informe final de auditoría Fecha de publicación del informe
(dd/mm/aaaa)
Enlace al informe de aclaraciones, si corresponde
Informe Final Dirección de Presupuestos Informe N°230/2009 Contraloría General de la República División de Tecnologías de la Información- Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. Auditoría intermedia al contrato de préstamo BRIF N°7485-CH del Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público-SIGFE, de la Dirección de Presupuestos 01/01/2009 - 30/06/2009 No Aplica No Aplica ver enlace 16-12-2009 No Aplica
Informe de Seguimiento Informe N°24/2008 Contraloría General de la República División de Tecnologías de la Información- Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. Auditoría al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIFGE. No Aplica No Aplica No Aplica ver enlace 22-07-2009 No Aplica
Informe Final Dirección de Presupuestos Informe N°87/2009 Contraloría General de la República División de Tecnologías de la Información - Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. Auditoría efectuada al Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público, ejecutado por la Dirección de Presupuestos 01/01/2008 - 31/12/2008 No Aplica No Aplica ver enlace 17-06-2009 No Aplica
Informe Final Dirección de Presupuestos Informe N°24/2009 Contraloría General de la República División de Gestión Interna - Programa Gestión de Edificación Pública Auditoría efectuada al Programa de Gestión de Edificación Pública ejecutado por la Dirección de Presupuestos 01/01/2008 - 31/12/2008 No Aplica No Aplica ver enlace 14-04-2009 No Aplica
Informe Final Dirección de Presupuestos Informe N°20/2009 Contraloría General de la República División de Gestión Interna - División de Control de Gestión Pública. Auditoría efectuada al Programa de Certificación Externa Modalidad ISO de los Programas de Mejoramiento de la Gestión Pública. 01/01/2008 - 31/12/2008 No Aplica No Aplica ver enlace 24-03-2009 No Aplica
Informe Final Dirección de Presupuestos Informe N°17/2009 Contraloría General de la República División de Gestión Interna Auditoría efectuada al Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad de Formulación y Gestión de Presupuestos por Resultados 02/02/2005 - 05/01/2009 No Aplica No Aplica ver enlace 24-03-2009 No Aplica


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